DADOS DO EMPENHO
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Número do Empenho: 1176 => SIAFEM (2015NE01176) Data de emissão: 06/02/2015
Favorecido: LUZIANA BARATA DANTAS
No. do Protocolo: 484072014
Referência Legal: LEI 5.810/94 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 0.9024.301.3390.92 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Ressarcimento de despesas efetuadas com a aquisição de passagens por seu deslocamento no trecho Santarém/Prainha, no período de 03 a 07/11/2014, em conformidade com a Resolução nº 007/2011-CPJ e autorizada pela Portaria nº 7455/2014-MP/PGJ (bilhetes em anexo).
  Valor do Empenho:  300,00


  Valor Atualizado:  300,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 RESSARCIMENTO SERV 1,0 300,00 300,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL01401 FORN. E CRED. 04/03/2015 300,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL01401 FORN. E CRED. 04/03/2015 2015OB01150 300,00